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常德市国库集中支付核算中心2023年度报告书

来源:     发布时间:2024-03-12 15:23:57    浏览次数:    【字体:

统一社会信用代码   

   12430700734789194Y   

 

 

 

 

 

事业单位法人年度报告书

 

  2023  年度)

 

 

 

 

 

 

常德市国库集中支付核算中心

 

定代表


 

 

 

 

 

国家事业单位登记管理局制

 

《事业

单位

法人

证书》

登载

事项

单位名称

常德市国库集中支付核算中心

宗旨和

业务范围

宗旨:为规范财政资金的使用提供管理保障。业务范围:指导全市国库集中支付改革和会计集中核算工作,负责财政拨款的市直行政事业单位的会计集中核算和财务收支监督工作,办理财政直接支付零余额账户和授权支付零余额帐户的业务,核对部门预算指标,办理财政直接支付的审核和拨付,提供财政资金支付有关报表和信息,确保财政资金正常运转。

    

常德市洞庭大道中段128号

法定代表人

欧阳志

开办资金

43.34(万元)

经费来源

财政补助(全额拨款)

举办单位

常德市财政局

资产

损益

情况

净资产合计(所有者权益合计)

年初数(万元)

年末数(万元)

47.69

43.34

网上名称

常德市国库集中支付核算中心·政务

从业人数

31

对《条

例》和

实施细

则有关

变更登

记规定

的执行

  

2023年,市国库集中支付核算中心在市财政局党组的坚强领导下,紧紧围绕市委、市政府和市财政局的工作部署,务实进取、开拓创新,先后获得全市绩效考核良好单位、市直财政系统绩效管理先进单位、市乡村振兴对口帮扶优秀单位、全市平安建设优秀单位,各项工作出现可喜局面。 1.日常审核严谨细致。在人员紧、任务重、新增支付审核单位的前提下,各业务科室认真执行各项支付审核制度,遵守集中支付业务办理程序,做好日常支付审核工作。2.动态监控效果突出。完善动态监控,强化预算执行,做好动态监控线索核查、处理工作,切实加强预算执行动态监控事中、事后监督,对支付信息进行动态监控,采取人工甄别、预算单位上门实地核查等办法进行核查,并与市财政局相关业务科室沟通,形成《市直预算单位违规支出处置工作会议备忘录》,出具《动态监控违规疑点事项报告》,按季度上报预算单位违规事项及整改落实情况。3.支出分析真实准确。加强对市直预算单位预算执行情况分析,找准项目预算执行过程中存在的问题,提出合理合规有利于加强财政管理的意见建议。完成2022年、2023年前三季度《市本级国库集中支付情况分析》,调正2022年、2023年度预算单位支出经济科目近40万笔,按月向市财政局相关科室上报预算单位“三公经费”支出数据和违规情况,为市财政局和相关部门编制预算提供决策参考。 4.调查研究成果丰硕。根据中共常德市委印发《关于大兴调查研究推动现代化新常德建设的实施方案的通知》(常发[2023]7号)文件精神,按照“走、找、想、促”四个字的工作要求,为助力预算执行提速增效,我们由一把手带队,下沉到市直预算单位开展大型调查研究,撰写高质量的调研报告,提出建设性意见建议,呈报给市财政局党组或者主要领导,为财政调整部门预算或出台相关文件提供了决策参考。截止目前,已经下到46家预算单位开展调研。尤其是及时进行支付情况统计分析、定期收集预算执行过程中存在的热点难点问题方面,开展的深入调研,收到了很好的效果,今年已经撰写上报5篇较高质量的调研报告,受到了市财政局党组和主要领导的高度评价。 5.“业务讲堂”影响很大。为了提高干部支付业务能力和工作水平,进一步延伸国库支付工作触角,今年专门创办了干部“大讲堂”,号召班子成员和中层骨干人人登台讲课,中心“一把手”欧阳志身先士卒,先后在市财政局和本中心主讲了《经济大走势与常德大决择》、《财政困境与常德突围》、《强化党性修养,永葆清正廉洁政治本色》。6.制度建设规范有效。通过立规矩、讲规范,整章建制,进一步规范干部从政行为。一方面,建立完善业务工作制度。修订并下发了《常德市市本级财政预算执行动态监控管理办法》、《国库集中支付部分支出事项会计核算口径指导意见》、《常德市市本级预算执行动态监控系统预警暂行规则》、《市本级财政预算执行动态监控事项核实及处理办法》、《常德市国库集中支付核算中心内部稽核管理办法》、《市直预算单位单位资金支付业务内部审核审批办法》等六个文件,进一步规范了国库集中支付行为,强化财政监督工作职能。另一方面,建立健全机关内部管理制度,制定《活动组织管理制度》、《科室力量整合实施方案》、《深入开展调查研究的工作方案》等文件,结合上级文件和会议精神,继续修订公务接待、车辆租赁、上班考勤等机关管理制度。通过制度管人管事,防范干部在业务办理、机关运行中发生违纪违规问题。7.稽查工作大力加强。稽查内容包括政府采购限额标准(含)以上的支出、财政投资评审的各类支出、对外拨付资金支出、工资福利支出、“三公经费”支出、培训费支出、工会经费支出、食堂补贴支出、特定目标类项目支出、专户、整改情况等。先后参与完成全市“PPP”项目清查、省委巡视巡查关于化解政府债务问题核查、市委巡察组、市委主题教育办、市纪委“两带头五整治”的“三公经费”专项检查及市财政局等上级部门交办的稽核稽查等系列工作任务。

 

相关资质认可或执业许可证明文件及有效期

  

受奖惩及诉讼投诉情    

接受捐赠

资助及使用  

事业单位

委托意见

  兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书

 

法定代表人:                    公章:

                             2024-01-23

举办单位意见(含保密审查意见)

该年度报告书情况属实,并经保密审查,可以向社会公示

填表人: 叶艳涛  联系电话:17749608689  报送日期:2024年02月18日


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