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常德市委编办2025年部门预算公开
目 录
第一部分:2025年部门(单位)预算说明
一、部门(单位)基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门(单位)收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:2025年部门(单位)预算公开表
第一部分:2025年部门(单位)预算说明
一、部门(单位)基本概况
(一)职能职责
市委编办是市委机构编制委员会的办事机构,承担市委机构编制委员会日常工作,作为市委工作机关,归口市委组织部管理。市委编办的主要职责是:负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作。
(二)机构设置
根据市委编办核定,市委编办内设科室7个,所属事业单位1个,全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设科室分别是综合科、政策法规科、机构编制一科(改革科与其合署办公)、机构编制二科、实名制管理科、事业单位登记管理科(行政审批服务办公室)、监督检查科。所属事业单位是市机构编制事务中心。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有常德市委编办本级。
三、部门(单位)收支总体情况
2025年部门预算即市委编办本级预算。收入包括一般公共预算经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市委编办归口管理使用的编外人员清理整治专项经费、机构改革专项经费、乡镇(街道)履行职责事项清单工作经费、行政事业单位网上名称管理经费等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
2025年市委编办没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
(一)收入预算。2025年年初收入预算数762.65万元,其中,一般公共预算拨款762.65万元(经费拨款762.65万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年减少13.66万元,下降1.75%,主要是经费拨款减少13.66万元,主要原因是人员减少了1人,人员经费减少18.97万元,公用经费减少4.69万元,因开展上级部署工作项目资金经费增加10万元,净减少13.66万元。
(二)支出预算。2025年年初支出预算数762.65万元,其中,基本支出705.65万元,项目支出57万元。主要包括一般公共服务540万元,社会保障和就业支出179.46万元,住房保障支出43.19万元。2025年支出预算较上年减少13.66万元,下降1.75%,主要是人员经费减少18.97万元,主要原因是人员减少了1人,工资福利支出减少(人员经费减少18.97万元,公用经费减少4.69万元,因开展上级部署工作项目资金经费增加10万元,净减少13.66万元)。
四、一般公共预算拨款收支情况
2025年一般公共预算拨款收入762.65万元,支出762.65万元,包括:一般公共服务支出540万元,占70.8%;社会保障和就业支出179.46万元,占23.53%;住房保障支出43.19万元,占5.67%。2025年一般公共预算拨款减少12.66万元,下降2.29%,社会保障和就业支出增加1.15万元,增加0.64%,住房保障支出减少2.15万元,下降4.74%,净减少13.66万元,主要原因是人员减少了1人,相应支出有变动。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:市委编办2025年一般公共预算基本支出年初预算数为762.65万元,其中:人员经费586.88万元,包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费118.77万元,包括:办公费、印刷费、会议费、租赁费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、福利费、维修费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:市委编办2025年一般公共预算项目支出年初预算数为57万元,其中事业运行经费57万元,主要用于编外人员清理整治专项经费、机构改革专项经费、乡镇(街道)履行职责事项清单工作经费、行政事业单位网上名称管理经费等方面;事业发展专项0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市委编办2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费情况。2025年市委编办运行经费预算118.77万元,较上年预算减少4.69万元,下降3.79%。其减少原因为人员的减少使得定额测算后公用经费总额减少。
(二)“三公”经费预算情况。2025年市委编办“三公”经费预算数为3.5万元,其中:公务接待费1.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3万元)。2025年“三公”经费预算较上年减少1.3万元,下降27.08%。其减少原因为厉行节约,严格控制“三公”经费开支。
(三)一般性支出情况。2025年市委编办会议费预算1万元,拟召开全市机构编制委员会办公室主任座谈会、全市机构改革推进会、全市乡镇(街道)履行职责事项清单工作推进会,人数约200人次,主要包含主要包含会场租赁等内容;培训费预算0.12万元,拟开展事业人员等培训,人数约4人次,主要内容为事业人员培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况。2025年市委编办政府采购预算总额50万元,其中:货物类采购预算23万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算27万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底,市委编办共有车辆1台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。
(六)预算绩效目标说明。本部门(单位)所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为762.65万元,其中,基本支出705.65万元,项目支出57万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门(单位)预算公开表
注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。
中共常德市委机构编制委员会办公室2025年预算公开表.xlsx