一、部门职能职责
市委编委办是负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门,既是市委的工作机构,又是市政府的工作机构。市委编委办的主要职责是:
1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规,拟定我市行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法,统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作,检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。
2.研究拟定全市行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定;审核市直各部门和区县(市)党政机构改革方案;指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。
3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及各部门与区县(市)之间的职责分工。
4.负责市委、市政府各部门的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和科级领导职数的审批,提出市委、市政府各部门领导班子职数配备的建议;审核区县(市)党政群机关副科级以上机构设置和县乡党政群机关的行政编制总额。
5.负责市人大、市政协、市中级人民法院、市人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和科级领导职数的审批,提出领导班子职数配备的建议。
6.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作;负责市直副处级以上事业单位机构设置(含内设机构)、职能配置、人员编制的审核和科级领导职数的审批;审核市直科级事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数;提出市直副处级以上事业单位领导班子职数配备的建议;审核区、县(市)副科级以上事业单位机构设置;制订全市性事业单位机构编制标准;指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
7.负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革;协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作;承担市行政审批制度改革协调小组办公室的日常工作等。
8.研究拟定全市机构编制宏观规划和年度计划,并监督实施;办理市直机关事业单位上下编事宜;协同有关部门做好市直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。
9.贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟定全市事业单位登记管理的规范性文件,并组织实施;负责市本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作;负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作,检查监督和指导协调全市事业单位登记管理工作。
10.负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合,负责机构编制统计和培训工作。
11.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从预算单位构成看,市委编委办部门预算既包括机关本级预算,下设7个职能科:综合科、市直科、用编管理科、县乡科、监督检查科、事业单位登记科、行政审批制度改革科,还含下属的市行政事业单位网上名称管理中心。
三、部门收支概况
按照综合预算的原则,市委编委办及下属的市机构编制信息中心2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款,支出既包括保障我办及下属单位基本运行的经费,也包括事业单位登记管理等专项经费。
没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
1.收入预算。2018年年初预算数534.35万元。其中,一般公共预算财政拨款534.35万元。2018年收入预算较上年增加126.05万元,增长30.87%,主要是经费拨款增加126.05万元,主要原因是工资福利基数调整。
2.支出预算。2018年年初预算数534.35万元。其中,基本支出434.35万元,占81.32%;项目支出100万元,占18.71%。主要包括一般公共服务477.26万元,社会保障和就业支出29.79万元,住房保障支出27.3万元。2018年支出预算较上年增加126.05万元,增长30.87%,主要原因是工资福利基数调整。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2018年一般公共预算拨款收入534.35万元,支出包括:一般公共服务477.26万元,占89.31%,社会保障和就业支出29.79万元,占5.57%,住房保障支出27.3万元,占5.1%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加126.05万元,增长30.87%,主要是人员经费增加,主要原因是在编人数增加以及工资福利基数调整。
具体安排情况如下:
1. 基本支出。2018年市委编委办一般公共预算基本支出434.35万元。其中,人员经费342.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等人员经费;公用经费91.95万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出。2018年市委编委办一般公共预算项目支出为100万元,其中市直行政事业单位规范临聘人员管理工作经费15万元,主要用于工作调研、会议费、资料印刷费等;事业单位登记管理工作经费10万元,主要用于事业单位登记管理工作中的业务指导、档案管理、公告发布等工作;中文域名注册工作经费15万元,主要用于续缴2018年市直行政事业单位政务和公益机构域名运行费用、培训费、会议费和印刷费;行政审批制度改革经费20万元,主要用于专家聘请、学习考察、文印资料费;事业单位分类改革经费20万元,主要用于工作调研、会议费、培训费、资料印刷费等;乡镇机构改革经费10万元,主要用于工作调研、会议费、文印资料费;综合行政执法改革10万元,主要用于工作调研、会议费、差旅费等。
五、“三公”经费预算情况
2018年市委编委办“三公”经费预算数为22.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.5万元(公务用车购置费0万元,公车运行费3.5万元),公务接待费19万元。2018年“三公”经费预算较2017年“三公”经费预算减少5.7万元,下降20.21%。减少的主要原因是落实厉行节约、严格控制和大力压缩公务接待支出,在公务用车方面因全市公务用车制度改革,减少2辆车辆,只保留一台公务车辆,同时采取定点保险、维修、加油制度,同一线路统一乘车,节约公务用车运行费用。
六、政府性基金预算拨款收支情况
市委编委办2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关运行费。2018年市委编委办机关运行经费财政拨款预算91.95万元,较2017年81.5万元预算减少10.45万元,增加12.82%,主要由于改革任务日益繁重,办公费增加。
2.政府采购情况。2018年市委编委办采购预算总额10.65万元。其中,政府采购物品预算8.65万元,政府采购服务预算2万元。
3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,市委编委办共有车辆1台,其中公务车辆1台。
4.绩效目标设置情况。2018年市委编委办整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款534.35万元。
八、名词解释
1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。